michaelkoloboff: (Default)
[personal profile] michaelkoloboff
Попалась интересная ссылка про уплату НДС в ЕС с 1 января 2010 года.


Насколько я понимаю, если услуги оказывает фирма, зарегистрированная в ЕС (для примера в Фи), то:


1. Клиент физик - всегда включаешь НДС в счет;


2. Клиент юрик в Фи - всегда включаешь НДС в счет;


3. Клиент юрик в ЕС или в стране с НДС (РФ) - выставляешь счет без НДС (НДС уплатит получатель услуги в своей стране, или имеется в виду регистрация VAT в ЕС?);


4. Клиент юрик за пределами ЕС и в этой стране нет НДС (оффшор) - включаешь НДС в счет.


Если тебе (финскому юрику) оказала услугу зарубежная фирма (счет без НДС), то ты должен уплатить НДС в Фи.


Короче, оказываешь ли ты услуги оффшорке, или оффшорка тебе - по-любому платишь НДС в ЕС (Фи).


Камрады кто в теме, проясните ситуацию, так ли я все понял.
This account has disabled anonymous posting.
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting

Profile

michaelkoloboff: (Default)
michaelkoloboff

May 2025

S M T W T F S
     123
4 5 678 910
1112 13 14 1516 17
1819 20 21222324
252627 28293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 1st, 2025 12:21 am
Powered by Dreamwidth Studios
OSZAR »