Евро-НДС на услуги
Jun. 20th, 2011 12:34 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Попалась интересная ссылка про уплату НДС в ЕС с 1 января 2010 года.
Насколько я понимаю, если услуги оказывает фирма, зарегистрированная в ЕС (для примера в Фи), то:
1. Клиент физик - всегда включаешь НДС в счет;
2. Клиент юрик в Фи - всегда включаешь НДС в счет;
3. Клиент юрик в ЕС или в стране с НДС (РФ) - выставляешь счет без НДС (НДС уплатит получатель услуги в своей стране, или имеется в виду регистрация VAT в ЕС?);
4. Клиент юрик за пределами ЕС и в этой стране нет НДС (оффшор) - включаешь НДС в счет.
Если тебе (финскому юрику) оказала услугу зарубежная фирма (счет без НДС), то ты должен уплатить НДС в Фи.
Короче, оказываешь ли ты услуги оффшорке, или оффшорка тебе - по-любому платишь НДС в ЕС (Фи).
Камрады кто в теме, проясните ситуацию, так ли я все понял.
Насколько я понимаю, если услуги оказывает фирма, зарегистрированная в ЕС (для примера в Фи), то:
1. Клиент физик - всегда включаешь НДС в счет;
2. Клиент юрик в Фи - всегда включаешь НДС в счет;
3. Клиент юрик в ЕС или в стране с НДС (РФ) - выставляешь счет без НДС (НДС уплатит получатель услуги в своей стране, или имеется в виду регистрация VAT в ЕС?);
4. Клиент юрик за пределами ЕС и в этой стране нет НДС (оффшор) - включаешь НДС в счет.
Если тебе (финскому юрику) оказала услугу зарубежная фирма (счет без НДС), то ты должен уплатить НДС в Фи.
Короче, оказываешь ли ты услуги оффшорке, или оффшорка тебе - по-любому платишь НДС в ЕС (Фи).
Камрады кто в теме, проясните ситуацию, так ли я все понял.